|
|
Faktúra |
25010381
|
Odber vzorky vody
|
69,50 |
s DPH |
|
145/2024
|
18.03.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5022503603
|
Verejná správa SRT - polročný prísptup
|
147,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Balíky školských pomôcok jar 2025
|
116,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250269
|
Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním v roku 2024
|
13,53 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Zmluva |
51/2025 - I.Q.
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50 m3
|
4 305,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii
|
2 453,11 |
s DPH |
8/2025
|
|
10.03.2025 |
Július Dömötör |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365603302
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
10.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
Poplatok za zber KBO
|
46,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365603302
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
10.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
Poplatok za zber KBO
|
46,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7132101390
|
Elektrická energia
|
506,05 |
s DPH |
|
6510080290
|
10.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii
|
2 453,11 |
s DPH |
8/2025
|
|
10.03.2025 |
Július Dömötör |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Skrátená analýza vody - fyzikálne a chemické skúšky
|
|
s DPH |
|
145/2024
|
07.03.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1422025
|
Služby technika PO
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2025 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250193
|
Poplatok za zber KBO
|
46,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
19.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250433
|
služby zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
05.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251135
|
Archivácia
|
147,60 |
s DPH |
|
tz2019-02-11vs2
|
05.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251135
|
aktualizácia programu registratúra
|
147,60 |
s DPH |
|
tz2019-02-11vs2
|
05.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50m3
|
4 305,00 |
s DPH |
|
51/2025 - I.Q.
|
04.03.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
Výmena okien v kuchyni, sieťky a žalúzie
|
4 400,00 |
s DPH |
46/2024
|
|
03.03.2025 |
KSK FENSTER TEAM GmbH |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |