Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25010381 Odber vzorky vody 69,50 s DPH 145/2024 18.03.2025 AQUA trade Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 5022503603 Verejná správa SRT - polročný prísptup 147,60 s DPH 18.03.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    Objednávka 16/2025 Balíky školských pomôcok jar 2025 116,20 s DPH 13.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.03.2025
    Faktúra 250269 Vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním v roku 2024 13,53 s DPH 13.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.03.2025 28.03.2025
    Zmluva 51/2025 - I.Q. Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50 m3 4 305,00 s DPH 10.03.2025 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.03.2025
    Faktúra 250009 odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 8365603302 služby pevnej siete 95,15 s DPH 1128310201 10.03.2025 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 250039 Poplatok za zber KBO 46,13 s DPH 10.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 8365603302 služby pevnej siete 95,15 s DPH 1128310201 10.03.2025 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250039 Poplatok za zber KBO 46,13 s DPH 10.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 7132101390 Elektrická energia 506,05 s DPH 6510080290 10.03.2025 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250009 Odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii 2 453,11 s DPH 8/2025 10.03.2025 Július Dömötör ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    Objednávka 15/2025 Skrátená analýza vody - fyzikálne a chemické skúšky s DPH 145/2024 07.03.2025 AQUA trade Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.03.2025
    Faktúra 1422025 Služby technika PO 40,00 bez DPH 06.03.2025 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250193 Poplatok za zber KBO 46,74 s DPH 06.03.2025 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250433 služby zodpovednej osoby 49,20 s DPH 150651 05.03.2025 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 1251135 Archivácia 147,60 s DPH tz2019-02-11vs2 05.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 1251135 aktualizácia programu registratúra 147,60 s DPH tz2019-02-11vs2 05.03.2025 TOPSET Solutions s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 13.03.2025 14.03.2025
    Objednávka 14/2025 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50m3 4 305,00 s DPH 51/2025 - I.Q. 04.03.2025 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.03.2025
    Faktúra 1032025 Výmena okien v kuchyni, sieťky a žalúzie 4 400,00 s DPH 46/2024 03.03.2025 KSK FENSTER TEAM GmbH ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.03.2025 04.03.2025
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/823
    • Prihlásenie