|
Faktúra |
7151704545
|
Elektrická energia
|
546,82 |
s DPH |
|
6510080290
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Faktúra |
8341470329
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
10.01.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Faktúra |
240297
|
Ochrana proti krádeži GuardedID
|
57,60 |
s DPH |
|
180100
|
12.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Objednávka |
3/2024
|
Microsoft Office 2019 Profesional Plus 7 ks
|
129,43 |
s DPH |
|
20241146
|
19.01.2024 |
Ivana Krížová, SOFTVÉRLACNO |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
19.01.2024 |
|
Zmluva |
103-2023
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP na rok 2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
26.01.2024 |
|
Zmluva |
22392655
|
Zmluva o vzájomnej spoluprácipre projekt Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Slovenský tenisový zväz |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
26.01.2024 |
|
Objednávka |
4/2024
|
Papierové utierky ZZ2 a servítky
|
140,76 |
s DPH |
|
1202400032
|
24.01.2024 |
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
01.02.2024 |
|
Faktúra |
1010893
|
Čistiace prostriedky
|
228,34 |
s DPH |
10/2024
|
|
07.03.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
71140324
|
Seminár - Správa registratúry
|
39,96 |
s DPH |
11/2024
|
|
13.03.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
7122234376
|
Elektrická energia
|
443,00 |
s DPH |
|
6510080290
|
10.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
240662
|
služby zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
150651
|
06.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |
|
Faktúra |
2024E02399
|
Aktualizačné vzdelávanie v MŠ
|
42,50 |
s DPH |
18/2024
|
|
06.05.2024 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
272400463
|
Didaktické hry pre MŠ
|
259,35 |
s DPH |
16/2024
|
|
17.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
7103999270
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
47,76 |
s DPH |
|
6510080290
|
23.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
24007010
|
hygienické potreby
|
146,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
739042024
|
Tlmič Pampers Epson
|
25,79 |
s DPH |
17/2024
|
|
26.04.2024 |
Milan Čelko KUPSITO |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
18.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
240100337
|
Služby - program účtovíctvo RO
|
311,62 |
s DPH |
2000/865
|
|
06.05.2024 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240494
|
Poplatok za zber KBO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Objednávka |
21/2024
|
Šachta pre vŕtanú studňu 1,0x1,3m
|
227,04 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
EkoArt-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
21.05.2024 |
|
Faktúra |
8348640623
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
09.05.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.05.2024 |
21.05.2024 |