|
|
Faktúra |
2601184
|
Potraviny
|
47,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
652026
|
Potraviny
|
210,66 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Katarína Orbánová |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601085
|
Potraviny
|
408,08 |
s DPH |
|
2601085
|
27.02.2026 |
PAM fruit s.r.o |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
11.03.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600753
|
Potraviny
|
226,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
09.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
652
|
Potraviny
|
944,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
13.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601121
|
Potraviny
|
198,96 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26590055
|
Potraviny
|
48,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
COOP Jednota Levice, SD |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
17.03.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601339
|
Potraviny
|
99,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
|
27.02.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8365603302
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
10.03.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
Poplatok za zber KBO
|
46,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250433
|
služby zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
05.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Balíky školských pomôcok jar 2025
|
116,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
školské tlačivá na šk. rok 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50m3
|
4 305,00 |
s DPH |
|
51/2025 - I.Q.
|
04.03.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii
|
2 453,11 |
s DPH |
8/2025
|
|
10.03.2025 |
Július Dömötör |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251135
|
aktualizácia programu registratúra
|
147,60 |
s DPH |
|
tz2019-02-11vs2
|
05.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
Zmluva |
51/2025 - I.Q.
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 50 m3
|
4 305,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
Výmena okien v kuchyni, sieťky a žalúzie
|
4 400,00 |
s DPH |
46/2024
|
|
03.03.2025 |
KSK FENSTER TEAM GmbH |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Skrátená analýza vody - fyzikálne a chemické skúšky
|
|
s DPH |
|
145/2024
|
07.03.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2512798
|
Reproduktory s držiakmi, káble, projektor Acer X1226AH
|
607,30 |
s DPH |
12/2025
|
|
26.02.2025 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.03.2025 |
14.03.2025 |