|
Faktúra |
7151704545
|
Elektrická energia
|
546,82 |
s DPH |
|
6510080290
|
08.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Faktúra |
6230227
|
Aktualizácia programu WinCITY registratúra - poštovné
|
4,20 |
s DPH |
02-26-2019
|
tz2019-02-11vs2
|
03.01.2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.01.2024 |
19.01.2024 |
|
Faktúra |
70656255
|
Zborovňa Komplet
|
169,63 |
s DPH |
|
|
30.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
27.12.2023 |
04.01.2024 |
|
Faktúra |
23007646
|
On-line smernice
|
240,59 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.12.2023 |
04.01.2024 |
|
Faktúra |
23025051
|
hygienické potreby
|
146,18 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
4/2023 SF
|
Príspevky na obedy zamestnancov zo sociálneho fondu
|
531,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.12.2023 |
04.01.2024 |
|
Faktúra |
3/2023
|
Obedy zamestnancov - réžia
|
6 856,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.12.2023 |
04.01.2024 |
|
Objednávka |
48/2023
|
Čistiace prostriedky
|
24,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
Faktúra |
10197979
|
Čistiace prostriedky
|
24,48 |
s DPH |
48/2023
|
|
20.12.2023 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
2305309144
|
Školské časopisy
|
32,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
08.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
231757
|
Poplatok za zber KBO
|
45,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
230226
|
Skrinkové moduly 2 ks
|
324,00 |
s DPH |
47/2023
|
|
19.12.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Objednávka |
47/2023
|
Skrinkové moduly 2 ks
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
Faktúra |
202301627
|
Včelí med
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Natur Products - Németh s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
233498
|
Pracovné odevy
|
308,33 |
s DPH |
46/2023
|
|
13.12.2023 |
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
03.01.2024 |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
1020617 SF
|
Darčekové poukážky
|
690,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
LIDL SR, v.o.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
12.12.2023 |
04.01.2024 |
|
Faktúra |
231665
|
Poplatok za zber KBO
|
44,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.12.2023 |
27.12.2023 |
|
Objednávka |
45/2023
|
Darčekové karty LIDL
|
690,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
LIDL SR, v. o. s |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
Objednávka |
46/2023
|
Pracovné odevy
|
308,32 |
s DPH |
|
2023000128
|
12.12.2023 |
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
27.12.2023 |
|
Faktúra |
4942023
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.12.2023 |
27.12.2023 |