|
Objednávka |
30/2024
|
Elektroinštalačné práce v MŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Róbert Németh |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
Faktúra |
241128
|
Poplatok za zber KBO
|
63,30 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.07.2024 |
05.08.2024 |
|
Faktúra |
10102548
|
Čistiace prostriedky
|
14,83 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
|
Faktúra |
10102529
|
Čistiace prostriedky
|
599,53 |
s DPH |
28/2024
|
|
18.07.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
|
Faktúra |
8352223325
|
služby pevnej siete
|
92,48 |
s DPH |
|
1128310201
|
12.07.2024 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
Faktúra |
7104040827
|
Elektrická energia
|
364,76 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
Faktúra |
240100022
|
Výmena fitrov na vodu
|
89,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
ENVIRO TRADE Karol Téglás |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
Objednávka |
27/2024
|
Palivové drevo 60 m3
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
10.07.2024 |
|
Objednávka |
28/2024
|
Čistiace prostriedky
|
599,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
06.08.2024 |
|
Zmluva |
29/2024
|
Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
241179
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži GuardedID
|
57,60 |
s DPH |
|
180100
|
09.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.07.2024 |
17.07.2024 |
|
Faktúra |
2400971
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
Faktúra |
240935
|
služby zodpovednej osoby
|
90,00 |
s DPH |
|
150651
|
03.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
Faktúra |
250/2024
|
služby technika BOZP 2. štvrťrok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
Faktúra |
240927
|
Poplatok za zber KBO
|
45,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
01.07.2024 |
02.07.2024 |
|
Faktúra |
202404806
|
ŠKOLA časopis
|
35,00 |
s DPH |
|
SK2521
|
25.06.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.; Odborné nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
26.06.2024 |
02.07.2024 |
|
Faktúra |
240065
|
Skrinkový modul
|
277,50 |
s DPH |
25/2024
|
|
21.06.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
01.07.2024 |
02.07.2024 |
|
Faktúra |
24010922
|
hygienické potreby
|
54,82 |
s DPH |
|
305089
|
11.06.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
7122234376
|
Elektrická energia
|
443,00 |
s DPH |
|
6510080290
|
10.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
Faktúra |
240795
|
Poplatok za zber KBO
|
45,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |