Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 241597 Poplatok za zber KBO 45,00 s DPH 28.10.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.10.2024 27.11.2024
Faktúra 4000886 Tonery do tlačiarní 62,04 s DPH 40/2024 28.10.2024 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.10.2024 27.11.2024
Faktúra 240100003 Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií na spojovacej chodbe telocvične 48 799,49 s DPH 29.10.2024 Superyde Group Košice s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 05.11.2024 27.11.2024
Faktúra 241539 služby zodpovednej osoby 48,00 s DPH 150651 05.11.2024 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.11.2024 27.11.2024
Faktúra 0757353 čistenie kanalizácie 1 000,00 s DPH 41/2024 07.11.2024 BABAI FERENC JÓZSEF E.V. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.11.2024 27.11.2024
Faktúra 6132024 Služby technika PO 40,00 bez DPH 12.11.2024 P.O. - TECH Richard Zomborský ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 241064 Papierové utierky ZZ2 169,94 s DPH 36/2024 18.09.2024 Peter Šesták - KANPEX ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2024 08.10.2024
Faktúra 7112584948 Elektrická energia 153,89 s DPH 6510080290 09.09.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2024 08.10.2024
Faktúra 240662 služby zodpovednej osoby 48,00 s DPH 150651 06.05.2024 ITAK s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.05.2024 21.05.2024
Faktúra 3120240422 učebnice a pracovné zošity 186,70 s DPH 32/2024 23.08.2024 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2024 20.09.2024
Faktúra 20240130 učebnice a pracovné zošity 546,65 s DPH 34/2024 08.08.2024 Živé obrazky, PaedDr. Rózsi Skabela ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 03.09.2024 20.09.2024
Faktúra 20240068 Elektroinštalačné práce v MŠ 360,00 s DPH 30/2024 05.08.2024 Róbert Németh ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 16.08.2024 20.09.2024
Faktúra 2024007 Maliarske práce 200,00 s DPH 29/2024 01.08.2024 Ladislav Szmolka ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.08.2024 20.09.2024
Faktúra 5022411298 Verejná správa SRT - polročný prísptup 144,00 s DPH 18.09.2024 Poradca podnikateľa ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 27.08.2024 20.09.2024
Faktúra 524050661 učebnice a pracovné zošity 1 605,40 s DPH 31/2024 26.08.2024 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.09.2024 20.09.2024
Faktúra 604057016 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3 4 200,00 s DPH 27/2024 14.08.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.07.2024 20.09.2024
Faktúra 241238 Poplatok za zber KBO 24,00 s DPH 16.08.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2024 20.09.2024
Faktúra 3120240520 Učebnice 152,10 s DPH 32/2024 26.08.2024 SPN - Mladé letá, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2024 20.09.2024
Faktúra 2409001178 aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 57,60 s DPH 17.09.2024 SOFT - GL, spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 25.09.2024 25.09.2024
Faktúra 8355778287 služby pevnej siete 92,48 s DPH 06.09.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 12.09.2024 08.10.2024
zobrazené záznamy: 61-80/723