Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024012 ovoz palivového dreva 960,00 s DPH 14.08.2024 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2024 20.09.2024
Faktúra 7104040827 Elektrická energia 364,76 s DPH 6510080290 12.07.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra 240100022 Výmena fitrov na vodu 89,04 s DPH 12.07.2024 ENVIRO TRADE Karol Téglás ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra 2400971 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 153,00 s DPH 09.07.2024 EKOTEC spol. s r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.07.2024 17.07.2024
Faktúra 8350430705 služby pevnej siete 92,48 s DPH 1128310201 06.06.2024 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra 7112546077 Elektrická energia 453,88 s DPH 6510080290 09.05.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 17.05.2024 21.05.2024
Objednávka 22/2024 Čistiace potreby a prostriedky 213,50 s DPH 21.05.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.05.2024
Objednávka 23/2024 Operačná pamäť, SSD Disk 65,19 s DPH 5085899909 27.05.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.05.2024
Objednávka 24/2024 Náplň Pilot V Board Master Cartridge čierna 42,30 s DPH 3149025 28.05.2024 Faxcopy, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.05.2024
Faktúra 240258 Šachta pre vŕtanú studňu 1,0x1,3m 293,04 s DPH 21/2024 24.05.2024 EkoArt-SK, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 21.05.2024 28.05.2024
Faktúra 10101818 Čistiace prostriedky 57,60 s DPH 23.05.2024 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.06.2024 14.06.2024
Faktúra 24010922 hygienické potreby 54,82 s DPH 305089 11.06.2024 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra 4000498 Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení 93,24 s DPH 26/2024 05.06.2024 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.06.2024 14.06.2024
Faktúra 7122234376 Elektrická energia 443,00 s DPH 6510080290 10.06.2024 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.06.2024 14.06.2024
Zmluva 29/2024 Palivové drevo VI. triedy akosti listnaté tvrdé v objeme 60m3 5 040,00 s DPH 10.07.2024 Lesy Slovenskej republiky, š.p.; org zložka OZ Podunajsko ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 10.07.2024
Faktúra 240795 Poplatok za zber KBO 45,60 s DPH 10.06.2024 BEMIA plus, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.06.2024 14.06.2024
Objednávka 25/2024 školský nábytok s DPH 29.05.2024 INTEGRA - chránené dielne, n.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.06.2024
Objednávka 26/2024 Tonery HP Q7553X a Canon CRG737 93,24 s DPH 04.06.2024 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 14.06.2024
Faktúra 202404806 ŠKOLA časopis 35,00 s DPH SK2521 25.06.2024 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.; Odborné nakladateľstvo ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.06.2024 02.07.2024
Faktúra 240065 Skrinkový modul 277,50 s DPH 25/2024 21.06.2024 INTEGRA - chránené dielne, n.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 01.07.2024 02.07.2024
zobrazené záznamy: 21-40/723