|
Faktúra |
7142001278
|
Elektrická energia
|
398,85 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
7132111843
|
Elektrická energia
|
534,17 |
s DPH |
|
6510080290
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Objednávka |
17/2025
|
Pobyt na jednu noc pre 12 osôb
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Malomkert Étterem és Hotel |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.03.2025 |
|
Objednávka |
18/2025
|
Náplne Pilot 5981 V Board Master Cartrige čierna, zelená, modrá, červená, oranžová
|
115,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Faxcopy, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
28.03.2025 |
|
Faktúra |
250293
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži GuardedID
|
59,04 |
s DPH |
|
180100
|
07.04.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
08.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
1191524414
|
Školské mlieko
|
781,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2025005
|
preprava dereva 50m3
|
1 168,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Milan Tuharsky |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2252201443
|
školské tlačivá
|
12,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
25.03.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
8367197545
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.04.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
15.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
250563
|
Poplatok za zber KBO
|
46,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
7141976440
|
Elektrická energia
|
448,70 |
s DPH |
|
6510080290
|
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
25010585
|
Minimálna analýza vody
|
142,47 |
s DPH |
|
145/2024
|
28.04.2025 |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
250200337
|
Program účtovníctvo
|
328,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2025126
|
Kontrola nástenných hydrantov, skúška, značkový materiál
|
140,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Miroslav Lešťan - HASLEX |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
30.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
250644
|
Služby zodpovednej osoby a školenie GDPR
|
49,20 |
s DPH |
|
150651
|
05.05.2025 |
ITAK s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
Objednávka |
19/2025
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
13.05.2025 |
|
Objednávka |
20/2025
|
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
|
13.05.2025 |
|
Faktúra |
8368791008
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
07.05.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
8371979840
|
služby pevnej siete
|
95,15 |
s DPH |
|
1128310201
|
08.07.2025 |
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
2500961
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
156,83 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Agnesa Herczeg |
riaditeľ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |