|
|
Faktúra |
251311185
|
školské potreby
|
477,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mgr. Katarína Ozsvaldová |
zástupca riaditeľa MŠ |
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
216687
|
Didaktické pomôcky pre MŠ
|
415,00 |
s DPH |
15/2026
|
|
25.03.2026 |
LERNI s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mgr. Viktória Petrík |
zástupca riaditeľa MŠ |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Didaktické pomôcky pre MŠ
|
415,00 |
s DPH |
|
216687
|
28.02.2026 |
LERNI s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Mgr. Viktória Petrík |
zástupca riaditeľa MŠ |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
Kuchynské potreby - krájač zeleniny, nožnice na hydinu, drez, príborník, panvica, doska, misa
|
1 025,87 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
IVOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242068
|
Poplatok za zber KBO
|
45,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
BEMIA plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9001634452
|
Tlačiarenské služby
|
17,27 |
s DPH |
35/2023
|
|
25.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 - ŠJ |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
dvojdielny poukaz pre ŠJ s predtlačenými údajmi
|
17,27 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9001814495
|
Tlačiarenské služby - poštové poukážky ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1191452919
|
UHT mlieko Rajo Laktofree 1,5% 1l - 12 l, UHT mlieko Rajo 3,5% 1l - 480 l
|
666.19-dotáciaškolskémlieko |
s DPH |
28927
|
|
02.02.2024 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2309001188
|
Aktualizácia aservis k programu ŠJ4 do 19.09.2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
26.09.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302006560
|
hygienické potreby
|
209,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
HAGLEITNERT HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Zmluva |
ŠJ 1/2025
|
Obchodné a dodacie podmienky potravinárskych tovarov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ján Machovič - EDEN |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
poštové poukážky na úhradu stravného
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7122288592
|
Elektrická energia
|
618,80 |
s DPH |
|
6510080290
|
09.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524315930
|
Overenie váh
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2600078
|
Kuracie prsia chladené HS, bal cca 5kg
|
87,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
MIKRON PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
13.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2024091
|
kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 |
Zuzana Tóthová |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2600093
|
Bravčové stehno chladené, bravčové plece chladené
|
79,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
13.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25590554
|
Potraviny
|
43,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
COOP Jednota Levice, SD |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
14.01.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 2600178
|
Karfiol, nátierka, bravčové stehno, rybacie filé, tvaroh, smotana
|
330,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Školská jedáleň, Ipeľský Sokolec 333 ako súčasť ZŠ s MŠ s VJM - Alapiskola és Óvoda, Ipeľský Sokolec 332 |
Valéria Viglašová |
vedúca školskej jedálne |
23.01.2026 |
25.03.2026 |