Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2023 Využívanie telocvične nájomnázmluva s DPH 10.02.2023 TJ Družstevník Hontianska Vrbica Agnesa Herczeg riaditeľ 23.03.2023
Zmluva 1/2023 Využívanie telocvične Nájomnázmluva s DPH 05.01.2023 TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom Agnesa Herczeg riaditeľ 01.03.2023
Faktúra 2025011 Oprava potrubia na rozvode kúrenia 991,71 s DPH 6/2025 14.02.2025 Štefan Tipary EKOLSTAV ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra 2024012 ovoz palivového dreva 960,00 s DPH 14.08.2024 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 26.08.2024 20.09.2024
Faktúra 2024003 Dovoz palivového dreva 960,00 s DPH 19.03.2024 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 19.03.2024 09.04.2024
Faktúra 82022 preprava palivového dreva 960,00 s DPH 06.10.2022 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 07.10.2022 13.10.2022
Faktúra 122022 Dovoz palivového dreva 960,00 s DPH 20.12.2022 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2022 29.12.2022
Faktúra 122023 Dovoz palivového dreva 960,00 s DPH 07.09.2023 Milan Tuharsky ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 11.09.2023 18.09.2023
Objednávka 29/2025 učebnice a pracovné zošity 958,70 s DPH 1062294 18.07.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 18.07.2025
Faktúra 525057552 učebnice a pracovné zošity 958,70 s DPH 29/2025 1062294 03.09.2025 preskoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 09.09.2025 09.09.2025
Faktúra 10194885 Čistiace potreby a prostriedky 890,59 s DPH 19/2023 19.07.2023 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 25.07.2023 04.08.2023
Objednávka 19/2023 Čistiace potreby a prostriedky 890,59 s DPH 14.07.2023 TORBIA, s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 04.08.2023
Objednávka 37/2023 Školská tabuľa triptich s dvíhacím tabuľovým rámom 885,00 s DPH 28.09.2023 Educas s.r.o, Juraj Prostredný ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 28.09.2023
Objednávka 44/2024 darčekové poukážky 870,00 s DPH 02.12.2024 LIDL SR, v. o. s ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.12.2024
Faktúra 1023758 Darčekové poukážky 870,00 bez DPH 44/2024 21373224 02.12.2024 LIDL SR, v. o. s ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 02.12.2024 03.12.2024
Objednávka 20/2024 Vŕtanie studne 85/m s DPH 22.04.2024 FUSPET s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 06.05.2024
Zmluva 5100038151 Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual 85.70/MWh s DPH 19.08.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 30.12.2022
Faktúra 240100003 Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií na spojovacej chodbe telocvične 48 799,49 s DPH 29.10.2024 Superyde Group Košice s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 05.11.2024 27.11.2024
Faktúra 3/2023 Obedy zamestnancov - réžia 6 856,32 s DPH 21.12.2023 ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Agnesa Herczeg riaditeľ 22.12.2023 04.01.2024
Faktúra 1191452919 UHT mlieko Rajo Laktofree 1,5% 1l - 12 l, UHT mlieko Rajo 3,5% 1l - 480 l 666.19-dotáciaškolskémlieko s DPH 28927 02.02.2024 RAJO s.r.o. ZŠ s MŠ s VJM Ipeľský Sokolec 332 Zuzana Tóthová vedúca školskej jedálne 05.02.2024 06.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/723